綠洲控股集團召開(kāi)内審工作專題會議啓動子公司财務收支及物業管理專項審計

來源:綠洲控股 時間:2015-03-23 點擊次數:3878次

323下午,綠洲控股集團召開(kāi)内審領導小組工作會議。集團董事(shì)長(cháng)、黨委書記管育民,集團總經(jīng)理王惠琪,集團紀委書記肖方方等領導小組成(chéng)員出席了會議。

會議一是學(xué)習貫徹區審計局關于内審工作的指導意見,二是修訂集團内審工作領導小組工作職責,三是專題研究确定2015年内部審計工作主要任務。2015年集團内審工作主要任務一是對(duì)下屬公司開(kāi)展财務收支審計,旨在提升其預算管理水平;二是對(duì)蘇州欣旺工業園區開(kāi)展物業管理專項審計,旨在優化其物業管理水平。

集團領導強調,2015年是綠洲控股集團的深化改革年和戰略轉型年,也是十二五規劃收官年和十三五規劃編制年,内審工作要圍繞集團中心工作,緊扣轉型中的主要問題,進(jìn)一步提升業務素質,進(jìn)一步加強機制建設,以審計強管理,以審計促效益,以審計抓廉政,以審計倒逼幹部職工的紅線意識和底線思維,爲集團反腐倡廉工作加固上鎖,把内審工作服務集團轉型發(fā)展、确保工程優質幹部優秀的作用充分發(fā)揮出來。

近期,爲進(jìn)一步加強預算管理,強化目标責任制,綠洲控股集團對(duì)下屬公司2014年預算執行情況開(kāi)展了抽審。此次抽審爲集團對(duì)下屬公司實施更有效的績效考核提供了審計依據,也爲評估考核指标的合理性和獎懲機制的完善性提供了分析依據。此前,還(hái)開(kāi)展了下屬公司領導幹部經(jīng)濟責任專項審計。

由于集團認真貫徹落實《上海市人民政府關于進(jìn)一步加強内部審計工作的意見》和《嘉定區内部審計工作規定》精神,積極推進(jìn)集團各項内部審計,推動内審工作認真履責、轉型發(fā)展、創新提高,有效發(fā)揮了參與管理、提高效益、促進(jìn)廉政的作用,榮獲嘉定區2014年度内部審計先進(jìn)單位,同時,憑藉下屬公司領導任期經(jīng)濟責任審計項目,獲嘉定區2014年度優秀内部審計項目三等獎。

 

 

審計法務部通訊員  楊霞